大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于高级会计师内部审计业绩的问题,于是小编就整理了1个相关介绍高级会计师内部审计业绩的解答,让我们一起看看吧。
公司内部审计工作内容:
1、检查、评估、评价企业内部控制的健全性和有效性。
2、评价经济活动的效率与效果。
3、监督企业财务与运营管理信息传递的真实性、可靠性和完整性。
4、维护企业资产的安全与完整。
5、检查企业各项经济活动对法律、法规和合同的遵守情况及识别、调查舞弊行为(其实是监察职责)。内部审计以“查错防弊”为基本职能,以“增值服务”为主导职能,通过实施审计活动,履行以下职责促成控股集团“改善整体运营能力,提升风险管控水平,达成战略与业务目标”
内部审计的主要任务是对资金、财产的完整、安全进行监督检査。对财务收支**、经费预算、信贷**、外汇收支**和经济合同的执行情况及其经济效益进行审计监督。对内部控制制度的健全、有效及执行情况进行监督检査。
即内部审计的主要任务是:一是对资金、财务的完整、安全进行监督检查。 二是对财务收支**、经营预算和经济合同的执行情况及 其经济效益进行审计监督。三是对企业的会计报表、决算的真实性和正确性进行审计,并签署意见。
到此,以上就是小编对于高级会计师内部审计业绩的问题就介绍到这了,希望介绍关于高级会计师内部审计业绩的1点解答对大家有用。
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